ТОО, плательщик НДС, получили основной ЭСФ, следом выставляют исправленный ЭСФ. Приходы ставим от обратного, на основании ЭСФ введем ЭСФ, затем приходную накладную. Как правильно в 1С поставить в приход исправленный ЭСФ, можно расписать по шагам?
Ответ:
В 1С отражение исправленного ЭСФ производится следующим образом:
Открываем документ «Поступление ТМЗ, работ и услуг», выбрать «Счет-фактура полученный» и «Выписать исправленный счет-фактуру»
Откроется Счет-фактура полученный (новый)
Нажать кнопку «Изменить» сверху табличной части счета-фактуры. ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах