Учёт

Как отражать в форме 300.00 ЭСФ если услуга в одном месяце, а ЭСФ выписана в другом месяце?

2614

Если получена услуга в марте 2018 года, а ЭCФ с НДС выписан в апреле месяце 2018 года, но мы НДС в зачет не берем. В каком периоде показать в 300 ф. данный ЭСФ в марте или апреле 2018 года?



Ответ:

Статья 401. Дата отнесения в зачет налога на добавленную стоимость

      1. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, учитывается в том налоговом периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:

      1) дата получения товаров, работ, услуг;

      2) дата выписки...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах