Учёт

Как в 1С НДС уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления о ввозе товаров ф.328 садится на 1630?

2773

ИП не является плательщиком НДС, но при ввозе товара с РФ и РБ, уплачивает НДС в бюджет. Как в 1С НДС уплаченный в рамках ТС включить в себестоимость, если при создании заявления о ввозе товаров ф.328 садится на 1630?


Ответ:

На основании Типового плана счетов бухгалтерского учета утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 рекомендуемая корреспонденция счетов:
Дт 1630 - «Прочие краткосрочные активы
Кт 3130 - «Налог на добавленную стоимость» - начислен НДС при ввозе товара из РФ на территорию РК, данный НДС отражен в форме 328.00 и 320.00.
Дт 3130 - «Налог на ...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
Автор:  [102616] (vzubky) Виктория Зубку