Является ли ошибкой, указание плательщиком НДС в графе 11 ЭСФ суммы без НДС?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Является ли ошибкой, указание плательщиком НДС в графе 11 ЭСФ суммы без НДС?

Плательщики НДС, перешли на выписку электронных счетов фактур. Выписали контрагенту ЭСФ, в разделе G Данные по товарам, в колонке НДС в графе 12 сумма НДС отразилась, но в графе 11 ставка вышла без НДС. Является ли ошибкой, что в графе 11  стоит без НДС?


Ответ:

Порядок оформления ЭСФ определён Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме.

В соответствии с Правилами в графе 11 «Ставка НДС» указывается ставка НДС.
В случае выписки ЭСФ по необлагаемым оборотам, а также ЭСФ налогоплательщиком, не являющимся плательщиком НДС, указывается отметка «Без НДС» без возможности
корректировки (строка подлежит обязательному...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Рассказать друзьям:

Возврат к списку