Плательщики НДС, перешли на выписку электронных счетов фактур. Выписали контрагенту ЭСФ, в разделе G Данные по товарам, в колонке НДС в графе 12 сумма НДС отразилась, но в графе 11 ставка вышла без НДС. Является ли ошибкой, что в графе 11 стоит без НДС?
Ответ:
Порядок оформления ЭСФ определён Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме.
В соответствии с Правилами в графе 11 «Ставка НДС» указывается ставка НДС.
В случае выписки ЭСФ по необлагаемым оборотам, а также ЭСФ налогоплательщиком, не являющимся плательщиком НДС, указывается отметка «Без НДС» без возможности
корректировки (строка подлежит обязательному...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах