Учёт

Какой операцией и какими проводками отразить начисление НДС по временному ввозу оборудования?

2355

Какой операцией и какими проводками отразить начисление НДС по временному ввозу оборудования в? И как в  1С программе взять его в зачет? Оборудование на баланс не поступало, оно было привезено для показа и вывезено.


Ответ:

На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая указана в декларации на товары, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан ...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
Автор:  [102616] (vzubky) Виктория Зубку