Какой операцией и какими проводками отразить начисление НДС по временному ввозу оборудования?

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Какой операцией и какими проводками отразить начисление НДС по временному ввозу оборудования?

Рассказать друзьям:

Какой операцией и какими проводками отразить начисление НДС по временному ввозу оборудования в? И как в  1С программе взять его в зачет? Оборудование на баланс не поступало, оно было привезено для показа и вывезено.


Ответ:

На основании подпункта 5 пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая указана в декларации на товары, оформленной в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан ...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)

Документ показан не полностью. Оформите подписку


Возврат к списку