ТОО плательщик НДС, есть импорт из России. В 1с заполняем форму - Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и форму - регистрация прочих операция по приобретенным товарам в целях НДС. В форме 300.00 при заполнении строки 300.12.015 II указываем сумму НДС на товары, импортированные с ЕАЭС, эта сумма берется в зачет. Как правильно отразить зачет по строке 300.12.015 II данной суммы в 1С? Какие проводки необходимо дать?
Ответ:
На основании Типового плана счетов бухгалтерского учета утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 рекомендуемая корреспонденция:
Д-т 1630 - «Прочие краткосрочные активы»
К-т 3130 - «Налог на добавленную стоимость» - обязательства по НДС при импорте товара;
Д-т 3130 - «Налог на добавленную стоимость»
К-т 1030 - «Денежные средства...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах