Учёт

Как правильно разнести полученные счет - фактуры в программе 1С, выставленные с НДС?

1985

Компания не является плательщиком НДС. Как правильно разнести полученные счет - фактуры в программе 1 С, выставленные с НДС ?



Ответ:

В соответствии с п. 12 ст. 100 НК РК налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

Т.е. т.к. компания не является плательщиком НДС, то сумма НДС будет отражаться в себестоимости приобретенных товаров, работ и услуг.

Т.е. в 1С Вы не будете...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах
Автор:  [6636] (731110400485) Ирина Иванова