Наше ТОО нанела для работы компанию из РФ. Согласно условию договора все налоги платим мы. Т.е. КПН 20%,и НДС. Как мне отразить эти налоги в программе, 1С и какие при этом делать проводки?
Ответ:
В данном случае, если у нерезидента возникает доход из источников в РК, от оказания услуг, определенных ст. 192 НК РК, то в этом случае у налогового агента возникает обязательство по исчислению и уплате в бюджет КПН у источника выплаты. При чем, размер ставки КПН у источника выплаты также зависит от вида оказываемых услуг нерезидентом и определяется в соответствии со ст. 194 НК РК. ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах