Если филиал выписывает счет-фактуры, где в разделе поставщик и грузоотправитель указывает свой БИН структурного подразделения,а НДС плательщиком является головная организация.
При сдаче декларации по 300 форме если я поставлю БИН структурного подразделения ,а серию и номер о постановке на учет НДС головной организации не будет ли это ошибкой ?
Согласно п.5 ст.263 НК РК в случае, если от имени юридического лица в качестве поставщика товаров, работ, услуг выступает его структурное подразделение и по решению юридического лица выписка счетов-фактур производится таким структурным подразделением, а также в случае, если от имени юридического лица структурное подразделение выступает получателем товаров, работ, услуг, в целях выполнения:...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской
по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше)
сейчас или запросить Демо-доступ.