ТОО общеустановленный режим, плательщик НДС. ТОО хочет подать дополнительную форму 300.00 по признанию сомнительных требований. НФ 300.00 очередная уже сдана со всеми оборотами, необходимо сдать дополнительную НФ 300.00 т.к. в результате проведения инвентаризации дебиторской задолженности выявлены сомнительные требования по фирме. Как правильно заполнить строки по форме, если корректировка только по сомнительному требованию?
строка 300.06.007 А - -156250, переносится в строку 300.00.003 А
строка 300.06.007 В - -18750, переносится в строку 300.00.003 В
итог:
строка 300.00.012 - -18750
строка 300.00.027 II - не заполняется как быть в данной ситуации
Разъясните ситуацию, и правильное заполнение формы если других изменений по дополнительной форме не вносится?
По ст. 70 НК в дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается: 1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период - при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности; 2) новое значение - при изменении остальных данных в ранее представленной налоговой отчетности....