Вопрос, если мы плательщики НДС, стоим на общеустановленном режиме, реализовали товар для ИП. ИП не плательщик НДС, но так как мы плательщики НДС, то выставляем с/ф с НДС. Как отражается в 300 ф. реализация товара для не плательщиков НДС?
Ответ:Анализ ситуации, Разъяснения
В строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах