ТОО является плательщиком НДС, в 2 квартале НДС в зачет превышает НДС начислено. НДС начислено -1877499, в зачет – 3258702. Как заполнить форму 300.00 раздел. Расчеты по НДС за налоговый период?
Ответ:Нормативная база.
Положения НК
Согласно Правилам заполнения декларации по НДС 300.00 форма В разделе «Расчеты по НДС за налоговый период»:
В строке 300.00.027 указывается исчисленная сумма налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, которая состоит строк 300.00.027I и 300.00.027II:
1) в строке 300.00.027II указывается превышение суммы...
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам
Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, ДЕМО ДОСТУП
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)
Прямо сейчас Вы можете:
Документ показан не полностью. Оформите подписку