Учёт

Как заполнить форму 300.00 раздел Расчеты по НДС за налоговый период?

2671

ТОО является плательщиком НДС,  в 2 квартале НДС в зачет превышает  НДС начислено. НДС начислено -1877499, в зачет – 3258702.  Как заполнить форму 300.00 раздел. Расчеты по НДС за налоговый период?

Ответ:
Нормативная база.

Положения НК  
Согласно Правилам заполнения декларации по НДС 300.00 форма В разделе «Расчеты по НДС за налоговый период»:
В строке 300.00.027 указывается исчисленная сумма налога на добавленную стоимость за отчетный налоговый период, которая состоит строк 300.00.027I и 300.00.027II:
1)  в строке 300.00.027II указывается  превышение суммы...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах