Компания является плательщиком НДС, начала выписывать электронные счета фактуры, при заполнении 300 декларации по НДС нужно ли в 7 приложении отражать счета фактуры выписанные на сайте ЕСФ, а так же в 8 приложении указывать те компании которые мне выписали электронные счета фактуры? Или нужно и в 7 и в 8 приложении отражать все счета фактуры и электронные и выписанные на бумажном носителе?
ОТВЕТ:Согласно пункта 41 Правил составления налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость»(форма 300.00), утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 166 (далее- Правила) в случае если плательщик НДС: выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах



