Консультации
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Получение справки для нерезидента о суммах удержанных и уплаченных налогов с доходов полученных из источников в РК
                                                    
                                                    
                            
                    
                ТОО имеет займ от учредителя-нерезидента. Начисляется вознаграждение на сумму займа, при перечислении вознаграждения удерживается КПН с доходов нерезидентов из источников в РК.
Вопрос: как и в какой форме можем мы получить справку о суммах удержанных...
                            
                                            Вопрос: как и в какой форме можем мы получить справку о суммах удержанных...
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Начисленная пошлина и НДС
                                                    
                                                    
                            
                    
                Добрый день. У нас контракт с фабрикой из Испании, которые поставляют нам керамическую плитку. Согласно контракту, фабрика по мере необходимости поставляет нам бесплатные демонстрационные стенды. В инвойсах на эти стенды указывается стоимость условна...
                            
                                            
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Налогооблажение , уплата, сроки при  экспорте  оборудование в рамках Таможного союза и от  Украины
                                                    
                                                    
                            
                    
                Налогообложение , уплата, сроки при  экспорте  оборудование в рамках таможенного союза и от  Украины. Компания приобретает  газовое оборудование из России и Украины, прошу полностью расписать в рамках закона наши...
                            
                                            
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Незавершенное строительство
                                                    
                                                    
                            
                    
                ТОО на стадии - незавершенное строительство. При получении счетов-фактур от подрядчиков - НДС в зачет берется в ФНО 300.00 или его можно взять в зачет только после введения объекта в эксплуатацию. Спасибо
                            
                                            
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    НДС в Таможенном союзе
                                                    
                                                    
                            
                    
                Добрый день! Прошу Вас разъяснить следующую ситуацию:
Наша компания - резидент РК заключила договор с российской компанией. Мы согласно договору оказываем этой российской компании рекламные услуги на территории РК. Представительства или иного структурного...
                            
                                            Наша компания - резидент РК заключила договор с российской компанией. Мы согласно договору оказываем этой российской компании рекламные услуги на территории РК. Представительства или иного структурного...
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Расчет отпускных
                                                    
                                                    
                            
                    
                Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста,за какой период мы должны указать в приказе, если сотрудник уходит в отпуск проработав больше 1 года с момента окончания предыдущего отпуска?Для расчета отпускных мы берем период 12 месяцев предшествующий, нынешнему...
                            
                                            Подскажите пожалуйста,за какой период мы должны указать в приказе, если сотрудник уходит в отпуск проработав больше 1 года с момента окончания предыдущего отпуска?Для расчета отпускных мы берем период 12 месяцев предшествующий, нынешнему...
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Налогообложение юридического лица нерезидента
                                                    
                                                    
                            
                    
                Добрый день,
Мы являемся нерезидантами в Казахстане, наш головной офис находится в Лондоне.
При выставлении счетов (за консультационные услуги) нашего головного офиса в Лондоне для компаний которая находится в Казахстане, какие возникают налоги....
                            
                                            Мы являемся нерезидантами в Казахстане, наш головной офис находится в Лондоне.
При выставлении счетов (за консультационные услуги) нашего головного офиса в Лондоне для компаний которая находится в Казахстане, какие возникают налоги....
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    НДС и реализация
                                                    
                                                    
                            
                    
                Добрый день! Наше предприятие является плательщиком НДС и реализует транспортное средство, приобретенное без НДС.
Остаточная стоимость транспортного средства 200 000 тенге, продаем за 900 000 тенге. Вопрос, НДС начисляется на разницу 900 000 - 200 000...
                            
                                            Остаточная стоимость транспортного средства 200 000 тенге, продаем за 900 000 тенге. Вопрос, НДС начисляется на разницу 900 000 - 200 000...
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Курсовая разница
                                                    
                                                    
                            
                    
                аванс 11.05.11-18300*119.98
аванс07.06.11-10265*121
Поступил товар
09.07.11-28564.05*121.82
Вопрос:какая курсовая разница будет между авансами и поступлением товара?
Как высчитывается курсовая разница при авансах?
                            
                                            аванс07.06.11-10265*121
Поступил товар
09.07.11-28564.05*121.82
Вопрос:какая курсовая разница будет между авансами и поступлением товара?
Как высчитывается курсовая разница при авансах?
                                                    14.09.2011
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Отнесение НДС в зачет при коммерческой и некомерческой деятельности предприятия
                                                    
                                                    
                            
                    
                Некоммерческая организация является плательщиком НДС и применяет пропорциональный метод отнесения в зачет. Основным видом дохода организации является спонсорская помощь, которая не относится к оборотам по реализации товаров (работ, услуг) и не...
                            
                                             
                                    