Учёт

Как исправить ошибку в извещении для отнесения НДС в зачет?

215

ТОО на ОУР, плательщик НДС, от поставщика получен ЭСФ, общая сумма 523870,80, есть оборот по 0% в сумме 415578, оборот с НДС -96690 НДС -12% -11602,80, бухгалтер при создании извещения отнесение в зачет через САЙТ ЭСФ поставила галочку и отнесла в зачет, не отразив в строке извещение. Оборот без НДС, редактировать извещение не получается, попробовали создать по тому ЭСФ новое извещение, в зачет приходит ошибочно, не подтверждается.
Как исправить ошибку в форме 300? - 1 кв. 2026 г. еще не сдан. Есть возможность исправить?




Ответ:

Инструкция НДС в зачет в ИС ЭСФ

При выборе способа «Полное отнесение в зачет» вся сумма оборота и сумма НДС по соответствующему электронному счету-фактуре принимаются к зачету. Система автоматически заполняет следующие поля строки извещения:

-       «Сумма оборота по приобретению» - в размере суммы оборота, указанной в ЭСФ;
-      ...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах