ТОО на ОУР с НДС в ИС ЭСФ подтверждает зачетный НДС.
1. В разделе зачетный НДС статус должен быть подтвержден, это означает, что мы правильно подтвердили зачетный НДС? 2. Подтвердили зачетный НДС, но забыли поменять квартал отнесения в зачет за 4 кв. 25 г. на 2026/1 (это отложенный за период декабрь 25 г.), можно это как-то изменить или за 4 кв. будет автоматически отнесен в зачет, несмотря на нашу ошибку?
Ответ:
В журнале «Зачет по НДС» доступна навигация по двум вкладкам:
1) Извещения по зачету НДС – отображаются все извещения об отнесении сумм НДС в зачет, сформированные пользователем на веб-портале ИС ЭСФ, импортированные из файлов либо полученные через интеграцию с учетными системами. В данном журнале отображаются извещения во всех статусах, включая:
- Черновик;
- Импортирован;...



