Учёт

Можно ли брать НДС в зачет по реализации по нулевой ставке НДС?

974

ТОО покупает бетон с НДС, потом этот бетон перепродает по 0 ставке. В какой строке 300.00 формы нужно указывать данный НДС от поступления? и можем ли мы брать этот НДС в зачет?




Ответ:

Согласно пункту 1 статьи 400 НК РК суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом
1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, признается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.