Учёт

Как в ФНО 300 отразить возврат НДС за импорт?

2250

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Импортировало товар в 1 квартале 2021 г. Продало товар на экспорт по 0 ставке в 1 квартале 2021 г. Хочет вернуть оплаченный НДС за импорт. В форме 300 нужно отразить в приложении 9. Как правильно отразить возврат по экспорту в ф.300? Какие строки приложения 9 заполняются?




Ответ:

Пример заполнения 300.09

В разделе «Требование о возврате превышения НДС»:

1) в строке 300.00.032 указывается требование о возврате суммы превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога в соответствии со статьей 429 Налогового кодекса. Данная строка не заполняется в случае, если в разделе «Общая информация о плательщике НДС» в строке 4 отмечен вид...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.