ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Импортировало товар в 1 квартале 2021 г. Продало товар на экспорт по 0 ставке в 1 квартале 2021 г. Хочет вернуть оплаченный НДС за импорт. В форме 300 нужно отразить в приложении 9. Как правильно отразить возврат по экспорту в ф.300? Какие строки приложения 9 заполняются?
Ответ:
Пример заполнения 300.09
В разделе «Требование о возврате превышения НДС»:
1) в строке 300.00.032 указывается требование о возврате суммы превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога в соответствии со статьей 429 Налогового кодекса. Данная строка не заполняется в случае, если в разделе «Общая информация о плательщике НДС» в строке 4 отмечен вид...