ТОО на общеустановленном режиме зарегистрирован в качестве плательщика НДС, занимается экспортом товаров. ТОО покупает товар с НДС и продает только на экспорт с НДСом 0%. В зачете НДС образовалась огромная сумма и увеличивается каждый квартал. Вопрос: 1. Можно ли вернуть накопленный НДС? 2. Если можно вернуть, то какие заявление и перечень документов должны сдать в НУ для возврата НДС? 3. Накопленный за квартал НДС в зачет от продажи товаров на экспорт при сдаче ФНО 300.00 ставил галочку возврат НДС, кроме этого какой перечень документов должен быть у нас и представлять в НУ?
Ответ:
Возврат НДС
Согласно ст. 429 НК, превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога за налоговый период
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога, сложившееся по декларации нарастающим итогом...