Учёт

Надо ли сдавать доп отчетность по ФНО 300 при возврате товара без НДС?

1003

ТОО на ОУР, с НДС. В 1-м квартале приобрели товар на 5000 тнг без НДС. В 3-м квартале вернули товар на 4000 тнг (соответственно без НДС). Поставщик выписал дополнительную ЭСФ на - 4000тнг, возврат мы посадили, но так как он без НДС, у нас в 300т форме за 3 квартал он нигде не отражается. Вопрос: должны ли мы сдать дополнительную форму за 1 квартал и отразить в строке 300.00.15 уменьшение на 4000 тнг?




Ответ:

Согласно пп. 1 п. 1 и п. 3 ст. 420 НК РК выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях корректировки размера оборота в соответствии со ст. 383 НК РК.

Дополнительный ЭСФ выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее 15 календарных дней после указанной даты совершения оборота.

На основании п. 1 и пп 1 п. 2, п. 4,5...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.