Учёт

Как в 1С заполнять ФНО 300.00 с НДС на импорт из ЕАЭС?

1752

ИП получает товар первый раз из России. В 1 С: 8,3 заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполняю. Счет расчета 1750. Из основании регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС заполняю. НДС падает на счет 1421. После этого закрывается счет 1750. После заявления расчет НДС импорт по счету 3130 проходит. Что делать с НДС за импорт на счете 1421? НДС за импорт на двух счетах - 1421 и 3130. Как заполнять ФНО 300.00 с расчетом уплаченного НДС на импорт? Уплаченный НДС за импорт можно брать в зачет?




Ответ:

При поступлении импорта в 1 С делаем следующие документы:

1. Поступление ТМЗ - импорт:







2. Создаем на основании документ Заявление о ввозе товаров



прописываем строку для отражения в ФНО 300.00:





3. Документом закрытие месяца идет закрытие счетов Дт 3130 Кт1421 НДС в зачет:



4. Заполняем ФНО 300.00 и берем в зачет...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.