ИП получает товар первый раз из России. В 1 С: 8,3 заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов заполняю. Счет расчета 1750. Из основании регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС заполняю. НДС падает на счет 1421. После этого закрывается счет 1750. После заявления расчет НДС импорт по счету 3130 проходит. Что делать с НДС за импорт на счете 1421? НДС за импорт на двух счетах - 1421 и 3130. Как заполнять ФНО 300.00 с расчетом уплаченного НДС на импорт? Уплаченный НДС за импорт можно брать в зачет?
Ответ:
При поступлении импорта в 1 С делаем следующие документы:
1. Поступление ТМЗ - импорт:
2. Создаем на основании документ Заявление о ввозе товаров
прописываем строку для отражения в ФНО 300.00:
3. Документом закрытие месяца идет закрытие счетов Дт 3130 Кт1421 НДС в зачет:
4. Заполняем ФНО 300.00 и берем в зачет...