ТОО на ОУР, НДС. Можно ли принять НДС к зачету от поставщика (НДС), если акт сверки подписан и есть накладные, подтверждающие принятие товара от поставщика? НО поставщик не выписал ЭСФ на пять накладных за 4 кв. 2022 года. Будет ли являться нарушением с нашей стороны, что мы отразили в декларации НДС к зачету от данного поставщика?
Ответ:
Согласно статье 400 НК суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, признается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или...