Строим столовую для своих работников, затраты можно брать с НДС, мы плательщики НДС? Потом оприходуем на счет 2410 после ввода в эксплуатацию с НДС? Как отнести в зачет НДС в случае незавершённого строительства, я могу брать на вычеты по КПН?
Ответ:
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 400 Налогового кодекса, суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 Налогового кодекса, признается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары,...