Тема новогодние подарки. ТОО купило подарки для своих сотрудников. Бухгалтер сделал следующие действия в 1С: поступление ТМЗ далее, делает регистрацию дохода в целях налогообложения - выбирает сотрудников, распределяет стоимость подарков с учетом у кого два или один ребенок. Далее перезаполняет зарплату, отражение, все закрывается отлично. На основании ТМЗ списывает данные подарки на 7212 на расходы, не идущие на вычет за счет чистой прибыли. Проводка 3350- 1350 Выданы новогодние подарки? 3350 - 3130 Начислен НДС? Что за документ? Как поэтапно расписать, какими документами провести? Правильно ли я поняла, подарки в зачет НДС берем? А что касается 100.00 формы в строку 100.00.009 IV?
Ответ:
Приобретены подарки через «Поступление ТМЗ и услуг»
ДТ 1350
КТ 3310
Отнесение НДС в зачет (согласно ст. 400, 401 НК РК, т.к. подарки используются в целях облагаемого НДС оборота)
ДТ 1420
КТ 3310
Начислен НДС на стоимость передаваемых подарков через документ «Регистрация прочих операций...