Учёт

Как правильно разнести полученные счет - фактуры в программе 1С, выставленные с НДС?

1856

Компания не является плательщиком НДС. Как правильно разнести полученные счет - фактуры в программе 1 С, выставленные с НДС ?



Ответ:

В соответствии с п. 12 ст. 100 НК РК налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

Т.е. т.к. компания не является плательщиком НДС, то сумма НДС будет отражаться в себестоимости приобретенных товаров, работ и услуг.

Т.е. в 1С Вы не будете...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.
Автор:  6636