Консультации
Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан
23.01.2013
Начисление НДС на авансы полученные по предоплате на конец 2012 года
В 2012г. изменился п. 8 Ст. 237 Налогового кодекса. У нашей компании осталась сумма на 31.12.12г. на счете авансы полученные. Учитывая изменения п. 8 Ст. 237, необходимо ли начислить НДС на авансы полученные ? КПН не нужно начислять на сум...
23.01.2013
ИПН с физического лица нерезидента
Наше ТОО заключило договор на оказание услуги (прочтение лекции) с физ.лицом-иностранцем. В счет оплаты мы оплатили ему проживание. Подскажите как рассчитать налог? Какой отчет должны предоставить в НК и какой КБК поставить в плате...
23.01.2013
Неправомерное выставление счетов-фактур от контрагента
Между предприятиями заключены договоры реализации лома и отходов черных и цветных металлов. Счет-фактуру на количество реализованного Товара выставляет собственник металлолома. Может ли предприятие &nb...
23.01.2013
ОПВ и соц. отчисления с пенсионеров
Сотрудница компании с января 2013 года по достижению пенсионного возраста вышла на пенсию, но продолжает работать, по трудовому кодексу. Есть в законодательстве какие то контракты по пенсионерам и уволить мы тоже може...
23.01.2013
Налогообложение по договору ГПХ
Мы (ТОО) в 2012 заключили с физическим лицом договор ГПХ на выполнение работ на сумму 3 000 000 тенге и удержали ИПН 10%, оплатили ему 2 700 000 тенге. В пределах какой суммы мы имеем право заключать договора ГПХ с ф...
23.01.2013
Корректировка суммы НДС по сомнительным требованиям
Наша организация является товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО), состоит на общеустановленном режиме в НК, является плательщиком по НДС. Имеет ли ТОО по данному сомнительному требованию, право на корректировку размера...
22.01.2013
КПН за нерезидента, заполнение ФНО
Просим Вас дать разъяснение по заполнению приложения к форме 101.04. В периоде, в рамках одного договора, по отдельным инвойсам были оказаны услуги, подлежащие отражению в приложении к форме 101.04. Как правильно указать в приложении к фор...
22.01.2013
Налогообложение услуг предоставленных участником ТС
РГП заключило договор с нерезидентом на право пользования информационно-аналитической СИСТЕМОЙ на условиях простой (не исключительной) лицензии. Были получены документы: счет-фактура и акт выполненных работ. Какие обязательства возникают у РГ...
22.01.2013
Отражение в счете-фактуре сведений по грузоотправителю
ИП, работат по общеустановленному режиму, являемся плательщиками НДС. У нас приобретает товар филиал ТОО, головной которого является плательщиком НДС. Но, филиал сам производит расчет за товар. Филиал просит нас выписать им счет-фактуру, указав в поле...
22.01.2013
Изменения в статье 273 Налогового кодекса при отражении НДС
ТОО, состоящее на учете по НДС и работающее по общеустановленному режиму в 2012 году. Как правильно поступить бухгалтеру в связи с изменениями в статью 273 Налогового кодекса при отражении НДС, следует ли сумму предоплаты отражать в форме ...