ТОО на ОУР плательщик НДС. УГД по Акту проверки от 13.01.2026, было сделано до начисление таможенных платежей (таможенная пошлина, процедура и НДС) за предыдущие годы. Оплата по акту проверки произведена полностью.
Как отразить корректировку по таможенным платежам в 1С, и корректировку ФНО 300.00?
Ответ:
В программе 1С необходимо создать новые ГТД с доначислением НДС, проводка:
Если пошлина включается в стоимость импортированного товара (товар еще не продан), то:
1. ДТ 1330 «Товар»/КТ 3230 «Другие платежи в бюджет» - таможенные пошлины.
ДТ 3230 «Другие платежи в бюджет» - таможенные пошлины/ КТ 1030 Денежные средства на банковских счетах- Оплата пошлины
...



