Консультации

Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

20.12.2023
На какой КБК платится НДС за нерезидента
На какой КБК перечислять сумму НДС за нерезидента, если услуги производились на территории Узбекистана
04.08.2022
Кто является плательщиком НДС, если ИП в РФ оказывает услуги по разработке сайта для ТОО в Казахстане?
ИП в РФ оказывает услуги по разработке сайта для ТОО в Казахстане. Кто является плательщиком НДС: ИП в РФ или ТОО в Казахстане?
15.02.2021
Если ТОО импортировало товар по ГТД, нужно ли выписывать СНТ?
Вопрос касательно СНТ на импорт НЕ из стран ЕАЭС. Увидели информацию, что необходимо сдавать СНТ на товары, импортированные с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, не позднее начала перемещения, реализации товаров, по которым произведена...
04.03.2020
Надо ли платить НДС за нерезидента при дистанционном обучении сотрудников?
Заключен договор с компанией из Польши об образовательных услугах. Данная компания обучала наших сотрудников в режиме онлайн, т.е. дистанционно. Возникает ли у нас обязательство по начислению НДС за нерезидента по услугам обучения в онлайн-режиме?
26.04.2017
При исчислении размера разрешенного к зачету НДС участвует ли сумма уплаченного НДС за нерезидента?
Наша компания плательщик НДС, также есть необлагаемые обороты по реализации. При, используемом нами, пропорциональном методе, в зачет мы относим сумму НДС в размере доли облагаемого оборота. Но, у нас в декларации также присутствует стр.300.00.014- у...
26.07.2013
Применение уменьшения НОД при благотворительной помощи
Наше ТОО приобрело беседки для детской площадки в КСК. Счет фактура на приобретение выписан с НДС.  Имеем ли мы право брать НДС в зачет. Если нет, то как быть когда придет камеральный контроль по НДС? Имеем ли мы право на льготу 3%?
25.07.2013
Оборот при экспорте товара в страны Таможенного союза в форме 300.00
Заполняя декларацию по НДС не могу понять в какую строку заносить сумму оборота при экспорте товара в страны Таможенного союза, в строке 300.00.002 нужно ставить строку 300.01.007-это сумма НДС относимая в зачет по прочей реализации, облагаемой по ну...
24.07.2013
НДС, подлежащий уплате в бюджет
Компания А по взаиморасчетам с компанией Б имеет начисленный НДС в размере 100 тенге. При этом имеет взаиморасчеты с нерезидентами и НДС уплаченный в отчетном периоде за нерезидента составляет 50 тенге.  Какую сумму НДС в бюджет должна запл...
23.07.2013
Правомерность невыдачи счет-фактуры
Водитель нашей компании заправляется на АЗС  ему выдают талон. При выдаче счетов-фактуру них установлен порядок: за прошлый месяц получить счета-фактуры не позднее 10 числа текущего месяца. Получилось так, что в июне мы не успели забрать по...
22.07.2013
НДС по торговой марке за нерезидента
ТОО приобрел с России с аукциона производственное оборудование и торговую марку (счет/фактура выписано раздельно на имущество и торговую марку). На ввозимое оборудование НДС уплачен методом зачета. Торговая марка является товаром?  ...